一、部门主要职能
主要职能是:宣传、贯彻、执行《红十字会法》及有关法律、法规;开展救灾备灾工作,对自然灾害和突发事件中伤病人员和其他受害者进行救助,参加国际人道主义救援工作;普及应急救护培训,对容易发生意外行业的有关人员进行现场救护培训,组织群众参加现场救护;参与输血献血工作,推动无偿献血;开展红十字青少年活动、志愿服务和社区服务工作;开展造血干细胞捐献、遗体(器官)捐献、预防控制艾滋病宣传等工作;依法开展同其他地区和国外红十字会、红新月会的交流合作;完成市人民政府委托的其他事宜。
二、2013年度部门决算单位构成
从决算单位构成看,阜阳市红十字会2013年度部门决算为本级决算,无下属机构。
三、年度主要工作
2013年度主要工作:1、备灾救灾工作;2、应急救护培训工作;3、加强国际人道法和红十字知识传播工作;4、募捐筹资工作;5、开展社区红十字服务工作;6、加强红十字青少年工作;7、积极推动遗体(器官)捐献工作;8、做好无偿献血和艾滋病预防工作;9、积极推动干细胞捐献工作;10、志愿服务项目工作。
四、2013年度公共预算收入支出决算总体情况说明
2013年度收入总计48.99万元,支出总计48.52万元。与2012年相比,收、支总计基本持平。
五、2013年度公共预算收入决算情况说明
本年收入合计48.99万元,其中:财政拨款收入48.99万元,占100%。
六、2013年度公共预算支出决算情况说明
本年支出合计48.52万元,其中:基本支出48.52万元,占100%。具体情况如下:
1.一般公共服务2013年度决算30.09万元,其中:行政运行决算30.09万元,主要用于单位日常符合规定的支出;
2.社会保障和就业2013年度决算13.32万元,主要用于退休人员支出;
3.医疗卫生2013年度决算1.12万元,其中:行政单位医疗决算1.12万元,主要用于单位医疗保障方面的支出;
4.住房保障支出2013年度决算3.99万元,其中:住房公积金决算3.99万元,主要用于单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
阜阳市红十字会2013年三公经费财政拨款支出决算情况
一、2013年三公经费财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 决 算 数 |
合 计 | 2.2754 |
因公出国(境)费 | 0.00 |
公务接待费 | 0.2728 |
公务用车购置及运行费 | 2.0026 |
其中:公务用车运行维护费 | 2.0026 |
公务用车购置 | 0.00 |
二、2013年三公经费财政拨款支出情况说明
阜阳市红十字会2013年度三公经费财政拨款支出决算为2.2724万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务接待费支出决算为0.2728万元,公务用车购置及运行费支出决算为2.0026万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务接待费支出0.2728万元。2013年阜阳市红十字会国内接待共6批次,36人次。主要用于接待上级、外省市单位业务指导和工作调研等财政公务往来支出,包括来宾食宿费等。在公务接待中,贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、省委省政府30条具体要求和市委市政府36条规定,严格执行阜阳市直单位接待经费管理各项规定。
(三)公务用车购置及运行费支出2.0026万元,2013年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,用于日常公务、财政监督检查、政策调研等。2013年,阜阳市红十字会单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
联系方式:阜阳市红十字会政务公开电子邮箱 1604813068@qq.com
附件:1.阜阳市红十字会公共财政预算收支决算总表
附件:2.阜阳市红十字会公共财政预算收入决算表
附件:3.阜阳市红十字会公共财政预算支出决算表
附件:4.阜阳市红十字会公共财政预算财政拨款支出决算表
附件:5.阜阳市红十字会政府性基金预算收支决算表(本单位无政府性基金收入和支出。)
附件:6.阜阳市红十字会财政拨款开支的三公经费决算情况表
收入支出决算表财决01表 | |||
单位:阜阳市红十字会 | 2013年度 | 金额单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 48.99 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、附属单位缴款 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、其他收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 0.00 | ||
九、医疗卫生支出 | 9.11 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探电力信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国债还本付息支出 | 0.00 | ||
二十二、其他支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 48.99 | 本年支出合计 | 48.52 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
上年结转和结余 | 0.09 | 年末结转和结余 | 0.56 |
合计 | 49.07 | 合计 | 49.07 |